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銀行承兌匯票的分錄
1、轉交保證金戶,借記其他貨幣資金140貸記銀行存款140開出承兌,不用做賬務處理;2、用承兌支付貨款借記原材料等200貸記應付票據2003、承兌到期,續存60萬,借記銀行存款60貸記現金6
2023-11-01
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收到投資款是銀行承兌匯票時,該如何做會計分錄?
收到投資款者是一張銀行承兌匯票,200萬借:應收票據200貸:實收資本200用該匯票背書轉讓購買產品:借:應付賬款200貸:應收票據200收到原材料或商品時:借:原材料、庫存商品應交稅金--應
2023-11-01
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銀行承兌匯票怎么做會計分錄啊
1)辦理承兌,分錄:借:其他貨幣資金-保證金100萬貸:銀行存款100萬2)以承兌支付貨款或預付貨款時(1借:預付賬款--**公司200萬貸:應付票據200萬3)票據到期,保證金轉回,同時結算還有保證金利
2023-11-01
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辦理銀行承兌匯票的會計分錄
你去辦理銀行承兌票時,要付保證金的,會計分錄是借:其他貨幣資金---銀行承兌匯票保證金財務費用--手續、工本費貸:銀行存款用銀行承兌匯票還應付賬款時。借:應付賬款貸:應付票據--
2023-11-01
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銀行承兌匯票如何做賬
你方收到銀行承兌匯票時的賬務處理:1、收到時:借:應收票據貸:應收賬款(或主營業務收入、應繳稅費—應交增值稅)2、票據到期承兌:借:銀行存款貸:應收票據3、未到期貼現借:銀行存款
2023-11-01
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員工離職時扣工作服費用,在計算個人所得稅時,能不能扣除呢
這個不能扣除的。不在扣除范圍。。供參考。。
2023-11-01
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您好,請問員工的工作服飾費用可否進行稅前扣除?
《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號,以下簡稱34號公告)第二條規定,企業根據其工作性質和特點,由企業統一制作并要求員工工作時統一著裝
2023-11-01
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企業員工服飾費用支出如何在企業所得稅前扣除?謝謝
根據國家稅務總局2011年第34號公告第二條規定:企業根據其工作性質和特點,由企業統一制作并要求員工工作時統一著裝所發生的工作服飾費用,根據《實施條例》第二十七條的規定,可以
2023-11-01
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請問,工作服和餐費這樣的情況可以在計算個人所得稅稅前扣除嗎?
計算個人所得稅應按4000元計。向員工扣工作餐費用,是屬于應由個人負擔的部分,不得在個人所得稅前扣除。扣除工作服的費用,道理同上,也不得在個人所得稅前扣除。
2023-11-01
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工作服增值稅可否抵扣???
國家稅務總局公告2011年第34號《關于企業所得稅若干問題的公告》二、關于企業員工服飾費用支出扣除問題:企業根據其工作性質和特點,由企業統一制作并要求員工工作時統一著裝所
2023-11-01
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企業員工服飾費用支出是否可以扣除?
企業根據其工作性質和特點,由企業統一制作并要求員工工作時統一著裝所發生的工作服飾費用,可以作為企業合理的支出給予稅前扣除。
2023-11-01
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給員工做的工作服,不收取員工費用,計入什么科目
1、購入工作服時,可以先計入待攤費用科目,然后按部門領用攤銷核算。(1)購入時借:待攤費用--工作服貸:銀行存款(或現金)(2)領用時借:管理費用--勞動保護費(管理部門人員工作服)借:營業費用-
2023-11-01
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公司給員工制工作服,如果之后員工工作滿一年,費用由公司出,不滿一年費用由員工出。這個怎么做賬
工作服收費就屬于其他業務收入,不收費就屬于勞保費用;即使體現在工資表上也會讓調整的,因為公司購買時有進項稅抵扣了,收費時就得做銷售收入和銷項稅;為了避免交稅,就不要做賬工資
2023-11-01
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公司出錢給員工購買服裝員工服裝費用從工資扣除管理人員不扣如何做會計分錄處理
員工的服裝費應計入職工福利,發放時,按需要扣費用的人數計算出需扣多少,借:其他應收款--職工服裝費按管理人員計算出不需要扣的金額, 借:職工薪酬--職工福利按全部金額, 貸:銀
2023-11-01
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公司發放廠服,費用先從員工工資中扣出,工作滿一年后,再從工資中返還,請教分錄應怎樣做?
計提時:借:管理費用/生產成本/制造費用貸:應付職工薪酬發放工資時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款其他應付款——A返還時:借:其他應付款---A貸:銀行存款/現金
2023-11-01
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會計分錄問題
“公司付一半費用630,另一半費用從員工工資里扣除,工作滿一年后退回給員工”,實際上這筆費用還是公司出的。 1。 購進時: 借:管理費用----勞動保護費1260 貸:
2023-11-01
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公司給員工訂做的工作服計入管理/銷售費用嗎?二級科目怎么設?
工作服計入管理費用,不計入福利費。未滿一年離職就是扣錢那幾沖管理費借:現金貸:管理費用
2023-11-01
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免稅企業如何填報增值稅納稅申報表
表里該填的都要填上,免稅貨物銷售額不包括(17%的銷項稅額),記得在減免稅額處全額填上稅,
2023-11-01
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一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報表
1、企業發生免稅銷售收入,應在增值稅納稅申報表主表的第8-10行(免稅貨物及勞務銷售額)填列申報。
2、銷售額應換算為不含稅收入填報。(免稅不等于不征稅,是有稅款的,只是
2023-11-01
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免稅企業增值稅納稅申報表怎樣填寫
符合小微企業免征增值稅政策的免稅銷售額,應填入《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。符合小
2023-11-01
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增值稅減免稅申報明細表怎么填寫
1 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細表》沒填造成。該表供當期有減免稅的納稅人填報,簡單點說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細表》
2023-11-01
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免稅貨物如何填列增值稅納稅申報表
出口貨物的銷售額應填列申報表第8欄:“出口免稅貨物銷售額”。而申報表第6欄“免稅貨物及勞務銷售額”是填列《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條
2023-11-01
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免稅小規模納稅人增值稅納稅申報表填寫方法
自己看那個申報表,其他的跟普通的填寫的是一樣的,上面有一行免稅金額,把那個填寫上就行了個人意見,僅供參考
2023-11-01
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個稅在哪申報
(一)在中國境內有任職、受雇單位的,向任職、受雇單位所在地主管稅務機關申報。
(二)在中國境內有兩處或者兩處以上任職、受雇單位的,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務
2023-11-01
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個人所得稅網上申報流程
個人所得稅早就開始全員全額明細申報,我只知道深圳個稅網上申報,不過各地應該都差不多。去易財稅個稅申報版面下載兩張EXCEL表格,一個是納稅人信息表,一個是工資表,按照里面的要
2023-11-01
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